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市审计局2017工作总结

[05-11 21:47:36]   来源:http://www.xxk123.com  工作总结   阅读:8420

导读:五是以反映客观情况,服务领导决策为目标,审计调查成效突出.为摸清我市教育部门负债总体情况,分析教育部门负债结构,形成原因,为省财政核销教育负债提供依据.我局与财政,教育等部门对教育系统的负债情况开展调查,按照政策口径对各学校填报的债务情况进行全面审查核实,清理核实义务教育债务工作已结束,全市共有教育负债8431.15万元,其中:银行贷款2016.36万元,欠工程队款1247.65万元,向其他单位借款3112.61万元 ,向教职工借款2054.52万元.根据审计工作领导小组的工作安排,结合市人大常委会提议,我局组织开展了对全市20xx年以来绿化费专项审计调查,我局从绿化费的筹集,管理,使用环节入手,对涉及到的教育系统,建设局,农委,街道办事处和园市管委会等单位进行了审计调查,审计发现并指出了绿化费征管部门不明确,绿化费收缴不全有未缴少缴;存在用拨入绿化费抵作下年单位上缴任务;绿化费使用不符合规定等问题.并将在审计报告中提出加强绿化费管理方面的建议.根据市领导指示,我局在6月初派出人员配合市教育局对机关幼儿园的20xx至20xx年度资产负债情况进行调查,通过调查基本摸清

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  五是以反映客观情况,服务领导决策为目标,审计调查成效突出.为摸清我市教育部门负债总体情况,分析教育部门负债结构,形成原因,为省财政核销教育负债提供依据.我局与财政,教育等部门对教育系统的负债情况开展调查,按照政策口径对各学校填报的债务情况进行全面审查核实,清理核实义
务教育债务工作已结束,全市共有教育负债8431.15万元,其中:银行贷款2016.36万元,欠工程队款1247.65万元,向其他单位借款3112.61万元 ,向教职工借款2054.52万元.
  根据审计工作领导小组的工作安排,结合市人大常委会提议,我局组织开展了对全市20xx年以来绿化费专项审计调查,我局从绿化费的筹集,管理,使用环节入手,对涉及到的教育系统,建设局,农委,街道办事处和园市管委会等单位进行了审计调查,审计发现并指出了绿化费征管部门不明确,绿化费收缴不全有未缴少缴;存在用拨入绿化费抵作下年单位上缴任务;绿化费使用不符合规定等问题.并将在审计报告中提出加强绿化费管理方面的建议.
  根据市领导指示,我局在6月初派出人员配合市教育局对机关幼儿园的20xx至20xx年度资产负债情况进行调查,通过调查基本摸清了相关情况,为市领导妥善处理解决机关幼儿园改制遗留问题决策提供参考.
  二,服务大局,创新工作,提高审计工作质量.
  今年以来,我局按照政府工作创新要求,结合上级审计机关的工作创新内容,通过组织开展 "学习山东经验,审计怎么办 "讨论等活动,不断创新工作思路,创新审计方法,更好地为全市经济社会全面,协调,可持续发展服务.
  一是探索工程建设项目跟踪审计,促进建设项目规范管理.
  为了加强对建设项目的审计监督,及时发现问题,提高工程质量,防止商业贿赂等腐败现象的发生.我局工程审计关口进一步前移,积极探索建设项目跟踪审计的新路子,专门组织工程科同志专门到常州市审计局考察学习,并结合我市实际,拿出了对我市重大工程建设项目实施跟踪审计监督的意见,现已选择新市行政服务中心,后勤服务中心两装饰工程项目实施跟踪审计.工程前期我们参与了工程量清单工程预算的审计和招标工作,目前该工程已进入实施阶段,审计组已进驻施工现场对施工过程中的材料采购,工程变更,隐蔽工程等进行跟踪监督,帮助建设单位搞好该项目的管理,确保工程质量.跟踪过程中提出的多条审计建议均被建设单位采纳.
  二是启动我市内部审计工作,促进加强内部管理.
  为指导全市内审工作的规范开展,我局举办了内部审计业务培训班,对全市各部门和单位的财务负责人,内部审计人员进行了内审业(www.xxk123.com)务知识培训.通过培训明确内审操作流程,规范内审工作行为,对今后开展内审工作起到指导和促进作用.通过培训也促使各部门内审工作得到了高度重视,促进了各单位加强内部控制管理.提高单位内部管理控制工作的质量和水平,.
  目前,市建设局,教育局,民政局等部门已成立了内审工作领导小组,并排出了内审工作计划.市民政部门已安排对城镇低保资金进行内部审计.年底我们将对各主管部门的内审项目进行评比,以促进内审工作的提高.
  三是本文来源:文秘114 http://(www.xxk123.com)开展"审计质量推进年"活动,进一步提高审计工作质量.审计质量是审计工作的生命线.有效地履行审计监督职责,需要以审计质量作保证.为提高审计工作质量,今年以来,我局按照省,市部署积极开展"审计质量推进年"活动,出台了《关于深入推进审计质量推进年活动的实施意见》,加强领导,有计划的逐步实施"七个一"工程,制定出台《审计项目质量控制考核办法》,对审计方案,审计现场,审计报告,审计处理,审计档案等进行审计质量全程控制,并将计划组织开展一次全局审计质量检查和审计项目质量进行点评,有效促进审计质量的提升.
  三,科学管理,提高效能,提升审计工作水平
  今年以来,以科学发展观为统领,努力提高审计管理水平,提高审计效能,促进审计事业科学发展.
  一是加强审计工作领导,营造良好审计环境.今年,我市更加重视审计工作的组织领导.年初,市审计工作领导小组专门召开会议研究布置全年审计工作.组织召开了全市审计工作会议,各街办,各单位负责人参加了会议,将《20xx年××市审计工作意见》印发给各部门,市长要求各部门要理解和配合审计部门的工作,对审计查出的问题要切实整改,对审计处理决定和意见要认真落实.明确今年将定期召开市审计工作领导小组和市经济责任审计工作联席会议,通报审计工作情况,帮助协调审计过程中出现的矛盾,妥善解决审计中遇到的困难和问题,为审计工作营造良好环境.我局将审计工作情况向审计工作领导小组作专题汇报.

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