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商业各岗位职责

[10-15 15:37:44]   来源:http://www.xxk123.com  规章制度   阅读:8549

导读:财务岗位职责岗位名称:财务直接上属:总经理管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理,对所承担的工作负责。主要职责:1.坚决服从总经理的统一指挥,认真执行其工作指令;2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;3.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4.审核原始凭证的各项要素完整性,对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责;5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;6.加强对财产的管理体制,建立定期的财产清查、登记、核对工作;7.认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单;8.负责固定资产管理,会同各营业部、行政、后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到帐、卡、物三相符;9.负责流动资金的管理,会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点,做到帐卡物相符。同时,区别不同部门层层分解

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财务岗位职责
岗位名称:财务
直接上属:总经理
管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽查、审计、检查、直辖市和指导的专职管理,对所承担的工作负责。主要职责:
1.坚决服从总经理的统一指挥,认真执行其工作指令;
2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其

工作职责;
3.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;
4.审核原始凭证的各项要素完整性,对填缺点的记帐凭证合法性、正确性负责;
5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好年度会计决算工作;
6.加强对财产的管理体制,建立定期的财产清查、登记、核对工作;
7.认真填缺点收入、付出日记薄及出纳收付款结数单;
8.负责固定资产管理,会同各营业部、行政、后勤等管理部门,办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到帐、卡、物三相符;
9.负责流动资金的管理,会同业务部、仓库等部门、定期组织清查盘点,做到帐卡物相符。同时,区别不同部门层层分解占用额,合理地有计划地高度占用资金;
10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;
11.负责公司产品成本的核算工作,制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用;
12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务、及时登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督、加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;
14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核、采购货款支付除按计划执行外,还需经总经理、审核签字同意,方可支付;
15.定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清朝措施;
16.当日工作结束时,必须复核自己填缺点的记帐凭证、做到日清月结;对未通过的记帐凭证、查明原因,进行更正;
17.根据各个开户单位的用款计划,做好现金的调拨工作,保证资金到位的及时性和准确性;
18.与银行、政府部门及时有效的沟通,特别是税务和外汇管理部门;
19.编制、核算每月的工资、奖金发放表;负责按照开票通知单开具商品的销售发票;
20.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和合理化的建议及意见,促使企业财务状况的良性循环。
21.做好原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。
22.认真完成领导交办的其它工作任务
拟制:批准:生效日期:
销售部岗位职责
岗位名称:销售员
直接上属:业务主办
管理职能:负责产品销售、收款、客户服务、产品质量信息反馈和市场调查。
主要职责:
1.热情接待客户来访,进行产品市场调查,收集销售信息,整理并及时反馈;定期走访主要客户、挖掘潜在的客户资源,拓宽业务渠道,不断扩大市场占有率;
2.经有关领导同意后(如价格、供货日期、方式等)对外签订产品销售合同,处理好营销业务;
3.及时提供供货计划;
4.负责产品交付并组织实施售后服务,并将客户反馈的信息及时传达各相关部门;提高企业信誉;
5.负责销售货款及时回笼;
6.每年至少一次对顾客的满意度进行调查及评价;纳入业务员年终考核;
7.负责对销售文件的制定、修改、作废、发放、收回、销毁、管理,并做好保密工作;
8.督促进货,保证供货,把发货信息及时与客户沟通;
9.做到以公司利益为重,不索取回扣;不得向同行企业透露本公司的客户资料或将本公司的订单放入其他同行企业以谋私利;
10.按计划要求拜访客户,并做好相关记录。每天及时填写《每日工作汇总表》,要求将拜访情况记录详细,注明相关进度。如拜访厂家、意向情况是有意向还是无、或下次再需拜访。每周六上交给业务主办;
11.严格执行公司的各项规章制度,认真履行其工作职责;
12.积极完成公司领导交办的各项任务。





拟制:批准:生效日期:

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